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发布时间:2024-06-13
为充分发挥内部审计的监督作用,苏银产业园财政审计部立足经济监督职责,2023年重点对苏银产业园2022年度财政专项补助资金、政府投资项目、政府采购活动、国有企业经营绩效、园区租赁厂房等11个项目开展审计,园区管委会高度重视审计工作,并充分肯定了审计在防范重大资金风险,提高财政资金使用效率、园区经济治理等方面较好的发挥了审计职能作用,同时提出审计工作要求。
一要聚焦主责主业,主动担当作为。要紧紧围绕党工委、管委会中心工作,聚焦园区经济事项真实合法效益主责主业,将调查研究应用到审计工作全过程,进一步明确审计项目推进情况和推进措施,坚决做到应审尽审、凡审必严、审深审透,确保依法依规依纪监督到位。二要建立健全长效机制,做好审计“下半篇文章”。进一步压实被审计单位整改主体责任,对审计整改工作实行全口径、全周期的规范管理,健全完善整改机制,坚持“当下改”与“长久立”相结合,切实把审计整改成果转化为治理效能;三要全面加强队伍建设,强化教育培训。加强干部队伍的思想淬炼,加大干部职工对工程建设、政府采购、国有资产等内控制度培训,强化干部职工对制度、法规的严格有效执行,进一步提升干部职工专业能力和水平,着力推动苏银产业园高质量发展迈上新台阶。